棄土場棄土平整,屬于銷售貨物還是銷售勞務?報稅應 問
同學,你好 銷售勞務 答
我們在 2026 年 3 月對 2025 年期間多計提的成 問
不調整 利潤表和資產負債表勾稽關系不一致嗎 可以忽略 答
董孝斌老師你好,在嗎?有個電商問題想請教您 問
同學你好 是什么問題呢 答
老師,公司是貿易公司,購進醇基燃料,銷售醇基燃料,在2 問
同學,你好 這個利潤要繳納所得稅的。 你之前做了成本,減少了之前的所得稅 答
發票當月用額度是200萬,要開150萬的票,能開一張嗎, 問
可以開成一張的哈,沒問題的 答

老師,您好!想請問在2021年12月填寫了一筆分錄借:以前年度損益調整 10 貸:應交稅費-應交印花稅 10借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調整 10但在2022年3月,發生印花稅計算錯誤,實際應交印花稅為8萬元,并實際繳納8萬印花稅,應該如何編制分錄呢?
答: ?你好;? ? ? 你這個實際是多計提的話; 你調整分錄 :? ??借:以前年度損益調整-2 貸:應交稅費-應交印花稅?-2 借:利潤分配-未分配利潤 -2 貸:以前年度損益調整-2
老師,由于去年公司暫估成本未分離稅金,本年做了借:應交稅費-進項稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 此項調整,未分配利潤貸方有余額,請問,這個需要繳納的所得稅如何體現,是否只影響今年的利潤了
答: 不影響今年的利潤,這個之前那個繳納申報企業所得稅,你匯算清繳納稅調增嗎,沒有更正申報,更正之前匯算清繳申報,填寫扣除下面其他
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調整科目 金額假如是10 導致我未分配利潤 這個科目現在期末數相較于期初數字增加了10 但現在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數減期初數 我應該怎么調
答: 你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的








粵公網安備 44030502000945號



學堂用戶_ph341092 追問
2022-04-14 17:19
meizi老師 解答
2022-04-14 17:22