老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產企業。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產負債表的哪一 問
你好,填寫在資產負債表未分配利潤 答
為什么現在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

想提問一下這道題會計分錄
答: 1、 借:銀行存款 7672000 應付債券-利息調整 328000 貸:應付債券-面值 8000000 2、 借:應付職工薪酬 16272000 貸 主營業務收入 14400000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1872000 借:管理費用 2712000 生產成本 13560000 貸 應付職工薪酬 16272000 借:主營業務成本 12000000 貸:庫存商品 12000000 3、 借:管理費用 20000 貸:累計折舊 20000
#提問老師:有煤炭行業的會計分錄嗎?
答: 你好,你可以學習工業企業的實操
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,麻煩問一下,會計分錄為什么要計提呢,謝謝
答: 同學:您好。會計記賬遵循的是權責發生制原則,收入、費用要進行匹配,哪個月的工資就應該計到哪個月的費用中去。而在實際工作中,例:工資都是下發薪,發放是必須等到這個月過完了,才能準確的計算出每個員工的工資,也才能進行工資發放的,這就造成工資計算和發放的滯后性。所以,在當月的月末,需要根據歷史記錄或者用別的方法暫估該月發生的工資費用,做計提分錄入賬。








粵公網安備 44030502000945號



程芋圓 追問
2022-04-14 15:15
素心老師 解答
2022-04-14 15:19
素心老師 解答
2022-04-14 15:21
程芋圓 追問
2022-04-14 20:51
素心老師 解答
2022-04-14 20:58