送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-14 13:14

你好
銷售的時候
借:應收票據 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貼現的時候
借:銀行存款,財務費用,貸:應收票據 

無奈的冬瓜 追問

2022-04-14 13:23

貼現的會計分錄為什么不是 借:銀行存款,貸:應收票據,財務費用利息收入?

鄒老師 解答

2022-04-14 13:23

你好,貼現的時候財務費用是增加了,而不是減少了啊 

無奈的冬瓜 追問

2022-04-14 13:25

最終貼現金額是226437.875,那貼現會計分錄應該是 借:銀行存款226437.875,貸:應收票據226000,財務費用利息收入437.875

鄒老師 解答

2022-04-14 13:27

你好,還需要考慮利息,計提票據利息的時候,會增加應收票據的金額才是
貼現過程中,財務費用是不可能在貸方的
你可以想想,貼現了銀行難道還賠錢給你嗎,顯然不會 

無奈的冬瓜 追問

2022-04-14 13:32

哦,如果是同一年貼現沒有計提就是我那樣的會計分錄嗎

鄒老師 解答

2022-04-14 13:32

你好
銷售的時候
借:應收票據 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貼現的時候
借:銀行存款,財務費用,貸:應收票據 
不管是什么時候貼現,都是這樣的分錄 

無奈的冬瓜 追問

2022-04-14 13:45

2020年2月1日,浙江宏作股份有限公司(簡稱“宏華公司”)收到帶息銀行承兌匯票一張期展6個月,票面金額 30000元,票面利率為年利率5%。2020年6月1日,宏華公司持票據到開產行請貼現,貼現率6.8%,請編制宏華公司該筆業務的會計分錄。這個例題為什么就是我那樣的?因為它沒有計提利息到應收票據上嗎?

無奈的冬瓜 追問

2022-04-14 13:47

這個題課本的答案就是我發的那樣的

鄒老師 解答

2022-04-14 13:48

你好,你所指的你那樣,是計入財務費用貸方? 

無奈的冬瓜 追問

2022-04-14 13:49

嗯,就是借:銀行存款,貸:應收票據,財務費用利息收入

鄒老師 解答

2022-04-14 13:49

你好,這樣的分錄是錯誤的。
原因是:沒有做應收票據確認利息的分錄 

無奈的冬瓜 追問

2022-04-14 13:50

可能是因為他是例題吧,所以他沒有前面的計提利息的會計分錄

鄒老師 解答

2022-04-14 13:52

你好,票據有利息的情況下,需要計提利息才是的 

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你好;? ? ? 你們用匯票去支付 貨款的話 。 這個 貼現手續費是你公司來承擔嗎? ?
2022-01-20 09:47:30
您好,是需要分錄嗎還是什么
2022-11-20 10:55:13
借固定資產100555 應交稅費應交增值稅進項13000 貸、應付票據、113000 銀行存款,555
2022-05-21 15:57:10
你好,是需要做這個業務的分錄嗎??
2022-03-26 11:32:58
你好 請問是需要寫分錄嗎
2022-11-22 21:04:55
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