
老師,我們社保1月份的時候申請了困難企業社保減免,單位部分1月份有補退全部抵扣了就沒有交錢,個人部分我們從員工工資扣出來了的,但是實際上面沒有交錢,直接社保賬戶抵扣了,個人部分社保怎么平賬呢,我直接做的借:其他應付款_社保,貸:營業外收入,這個分錄對嗎
答: 同學您好,那這部分以后就不需要交了是嗎
老師之前財政補助做的其他應付款,現在自查要做入營業外收入,請問怎么做調整分錄?
答: 你好 借其他應收款 貸營業外收入??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,請問年末調賬時,借:其他應付款貸:營業外收入 流量指定應該是附表嗎?應該指定為什么?
答: 同學你好 在憑證管理里面,將此憑證,指定現金流量為【籌資活動產生的現金流量】下面的主表項目【取得借款收到的現金】










粵公網安備 44030502000945號


