送心意

林木老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師,審計師,經濟師

2022-04-14 11:24

同學,你在12月份抵扣了,但是你沒有做賬,那12月份的進項稅額肯定就不對了,你補錄到3月份的話,按照正常的借:成本會計科目  應交稅費    貸:應付賬款

中級加油 追問

2022-04-14 11:25

就是按照正常做賬做嗎

林木老師 解答

2022-04-14 11:26

嗯,只能按照正常做賬了,不然你都反結賬到去年。

中級加油 追問

2022-04-14 11:26

不要走以前年度損益調整科目吧

中級加油 追問

2022-04-14 11:27

反結賬弄不了,我22年有增加明細科目的

中級加油 追問

2022-04-14 11:27

反結賬弄不了,我22年有增加明細科目的

林木老師 解答

2022-04-14 11:27

不要走這個科目,一般不建議走。

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相關問題討論
同學,你在12月份抵扣了,但是你沒有做賬,那12月份的進項稅額肯定就不對了,你補錄到3月份的話,按照正常的借:成本會計科目 應交稅費 貸:應付賬款
2022-04-14 11:24:41
你好 12月份采購商品,未收到發票的分錄是,借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估 付款的分錄是,借:預付賬款,貸:銀行存款 對外銷售了,是可以結轉相應成本的,借:主營業務成本,貸:庫存商品 (這里收入分錄就免了)
2026-01-08 15:25:36
同學您好 如果不能抵扣 ,需要進入成本費用 借:存貨或者成本、費用 貸:應付賬款或者銀行存款 如果可以抵扣,借:存貨或者成本、費用 借:進項稅 貸:應付賬款或者銀行存款
2024-03-30 19:54:56
您好,我想問一下具體的服務內容
2022-01-16 15:07:20
你好同學,分錄是 借:制造費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2022-03-14 15:00:50
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