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夏末
于2022-04-13 20:20 發布 ??752次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-13 20:20
您好請問確認的時候分錄怎么寫的
夏末 追問
2022-04-13 20:21
確認時候也是借應收貸主營業務收入
2022-04-13 20:22
數字看錯了確認多了。后幾個月才發現
bamboo老師 解答
借:應收賬款 借方紅字 貸:主營業務收入 貸方紅字 多確認金額
2022-04-13 20:30
好的老師
2022-04-13 20:45
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
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我的應收賬款是20000元,由于公司出臺還款獎勵政策,還款16000元,可享受4000元豁免欠款。那我實際只收到16000元,但要沖抵20000元的應收款時,該怎么做賬?
答: 借:銀行存款16000 ? ? ? 財務費用-折讓4000 貸:應收賬款20000
公司里的應收賬款有一筆是負數 但是我們又給這個公司轉了一筆款 應該怎么做賬呢
答: 這個轉賬具體是什么錢呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師應收賬款之前確認多了,后期做賬怎么調回來
答: 您好 請問確認的時候分錄怎么寫的
你好,老師!我12月初時,暫估了一筆收入,12月底的時候,收回應收賬款小于之前暫估金額,怎么做賬?
討論
你好,我公司有一筆多年應收今年通過打官司取得這筆應收賬款,但是比應收賬款多,多出來的這部分怎么做賬
請問 應收賬款二十二萬七千 實際收到二十二萬五千 剩下兩千算作客戶優惠 這兩千怎么做賬
我單位,因準備注銷,現將應收賬款30萬轉移至A公司,簽這個協議后我公司該如何做賬
老師好,去年做賬今年發現錯了,怎么辦?應該是預收做成應收賬款
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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夏末 追問
2022-04-13 20:21
夏末 追問
2022-04-13 20:22
bamboo老師 解答
2022-04-13 20:22
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