送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-13 20:04

你好,是需要做到剛好不需要繳納增值稅嗎? 

youyounana 追問

2022-04-13 20:04

不需要交增值稅的,正好為0的

鄒老師 解答

2022-04-13 20:05

你好,可以開具9%的含稅金額=10000/1.13*13%/9%*1.09

youyounana 追問

2022-04-13 20:20

如果不×1.09前面計算的就是銷項的稅額嗎。

鄒老師 解答

2022-04-13 20:21

你好,如果不×1.09,就是銷項不含稅金額的意思 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是需要做到剛好不需要繳納增值稅嗎??
2022-04-13 20:04:06
你好 是按稅負交稅嗎??
2022-03-18 12:42:45
首先,根據稅率可以算出未稅進項10000元后的稅額,即13%的含稅進項=10000元,未稅進項=10000÷1.13=8849.55元。然后,根據9%的稅率將未稅進項8849.55乘以1.09,即可得到9%稅后的銷項為9692.17元。
2023-03-21 15:49:04
你好,這個沒有統一計算公式啊
2022-06-08 09:49:31
印花稅是指在增值稅票據(如收入票據)上收取的稅款。印花稅一般只對銷售方(即銷項)征稅,而不是對進貨方(即進項)征稅,所以不需要計算進項票不含稅金額。印花稅的征收目標主要是金融券商、證券公司及其他資本市場中的證券交易,而不是普通的貿易行為。拓展知識:印花稅是一種很特殊的稅收,它的稅率與普通的貿易稅收不同,一般來說,印花稅的稅率比普通的貿易稅收的稅率要高得多。
2023-03-01 17:15:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...