送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-13 18:34

同學你好
按照實際的來調整
多交了計入已交稅費

桃可甜 追問

2022-04-13 18:51

報表應交稅費貸方數額大,但報稅系統還有留抵稅額呢,之前的賬沒法找

樸老師 解答

2022-04-13 18:57

這個直接調整就可以了

桃可甜 追問

2022-04-13 19:33

我就調到已交稅金就可以是吧

樸老師 解答

2022-04-13 19:40

同學你好
對的,這樣就可以的

桃可甜 追問

2022-04-13 19:48

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2022-04-13 19:50

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 按照實際的來調整 多交了計入已交稅費
2022-04-13 18:34:45
本年應交增值稅指的是本年應該繳納的增值稅。本年已交增值稅指的是本年實際繳納入庫的。因為有時候會涉及欠稅情況。
2023-12-30 00:21:27
你好,是一般納稅人的嗎?
2023-07-03 16:31:39
如果是一般納稅人的話,都用應交稅費,未交增值稅就可以。
2020-06-11 15:56:13
計提增值稅會計分錄的錄入可以這樣寫:借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-未交增值稅。計提增值稅會計分錄是指企業可以按照當期實際銷售金額根據稅率計提未交增值稅,這筆增值稅一般會在月末交給稅務機關。 次月交稅會計分錄的錄入可以這樣寫:借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。交稅會計分錄也就是實際發生的已交稅費原始憑證,它作為企業和稅務機關之間真實發生的稅費付款行為證明,是企業進行納稅申報時,證明支付稅費的必要憑證和證據。
2023-03-02 13:16:26
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