
老師,請問前會計做的增值稅報表的數和實際賬上的數不符我能怎么調一下?把多余的調到已交稅費里嗎?
答: 同學你好 按照實際的來調整 多交了計入已交稅費
老師 本年應交稅費總額/本年已交稅費總額能講解一下如下圖,需要考慮預交增值稅的情形嗎
答: 本年應交增值稅指的是本年應該繳納的增值稅。本年已交增值稅指的是本年實際繳納入庫的。因為有時候會涉及欠稅情況。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問下繳納增值稅,小企業會計準則下:借:應交稅費-增值稅--已交稅金; 企業會計準則下:借:應交稅費-未交稅金 我的操作對嗎?
答: 如果是一般納稅人的話,都用應交稅費,未交增值稅就可以。







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桃可甜 追問
2022-04-13 18:51
樸老師 解答
2022-04-13 18:57
桃可甜 追問
2022-04-13 19:33
樸老師 解答
2022-04-13 19:40
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2022-04-13 19:48
樸老師 解答
2022-04-13 19:50