1、雙方對已完成運輸到廠的**運費進行開票結算:雙 問
滯箱費違約扣款按銷售折讓處理, 開6% 紅字發票沖減運費收入及對應銷項稅即可。 答
老師您好,工會經費一直都按申報工資薪金總額申報 問
不能的,發工資就要申報工會經費 答
老師就是公司一個月營業額是2千多萬,季度6千萬含 問
你好,不盈利不現實根據業績的話 答
老師,公司現在提成加了10%,社保員工自己付費,我每月 問
你好,個人工資包括個人承擔社保部分 答
老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,1月的電費2月支付,2月收到發票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交水利建設基金 借:應交稅費—應交水利建設基金 管理費用—水電費 貸:其他應收款(暫估) 然后2月收到發票后 沖銷:借:應交稅費—應交水利建設基金(負數) 管理費用—水電費(負數) 貸:其他應收款(暫估)負數 再做一筆:借:應交稅費—應交水利建設基金 管理費用—水電費 貸:銀行存款 這樣做,對嗎
答: 你好,分錄是沒問題的呢
老師,1月的電費2月支付,2月收到發票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交水利建設基金 借:應交稅費—應交水利建設基金 管理費用—水電費 貸:其他應收款(暫估) 然后2月收到發票后 沖銷:借:應交稅費—應交水利建設基金(負數) 管理費用—水電費(負數)貸:其他應收款(暫估)負數再做一筆:借:應交稅費—應交水利建設基金 管理費用—水電費 貸:銀行存款這樣做,對嗎
答: 你好,完全正確,棒棒噠
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了









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如歌 追問
2022-04-13 16:51
微微老師 解答
2022-04-13 16:57
如歌 追問
2022-04-13 16:58
微微老師 解答
2022-04-13 16:59