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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-13 11:54

你好 當月沒認證進項,只有銷項,要做賬務處理

微信用戶 追問

2022-04-13 21:08

那要怎么做呢?

玲老師 解答

2022-04-13 21:18

期末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
你好?當月沒認證進項,只有銷項,要做賬務處理
2022-04-13 11:54:54
你好,進項票認證了,不做費用,具體是什么內(nèi)容的進項發(fā)票呢?
2022-06-27 19:27:58
是的,您必須要做賬務處理。首先,您需要把銷項收入明細登記到收支明細表中,然后根據(jù)稅務發(fā)票上稅率來做相應稅費的登記處理,最后再把進項和銷項收入一起綜合起來寫到利潤表里。
2023-03-21 11:15:06
您好,借:管理費用-咨詢費 貸:其他應付款
2023-11-29 23:32:36
你好;? 含稅記入成本去; 借庫存商品? 貸 應付賬款或者銀行存款??
2023-07-10 10:52:00
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