送心意

陳靜芳老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2022-04-13 11:20

同學你好,會計分錄如下:

陳靜芳老師 解答

2022-04-13 11:22

1.借:在建工程600000
貸:銀行存款600000
2.借:工程物資170000
貸:銀行存款170000
3.借:在建工程228000
貸:應付職工薪酬228000

整齊的黑貓 追問

2022-04-13 11:27

第二題說全部用于安裝工程,那是不是要用在建工程科目呀?

陳靜芳老師 解答

2022-04-13 11:28

4借:固定資產600000+170000+228000=998000
貸:在建工程998000
5.998000*0.95/10=94810
6.借:制造費用94810
  貸:累計折舊 94810
7.借:固定資產清理  618760
           累計折舊   379240 (94810*4)
    貸:固定資產         998000 
借:銀行存款  10000
 貸:固定資產清理 10000 
借:營業外支出   608760
    貸:固定資產清理  608760

陳靜芳老師 解答

2022-04-13 11:30

第2個漏了一組分錄,完整的應該是:
借:工程物資170000
貸:銀行存款170000
借:在建工程170000
貸:工程物資170000

整齊的黑貓 追問

2022-04-13 11:48

老師最后一題的608760是怎么來的呀?不是很理解

陳靜芳老師 解答

2022-04-13 11:59

固定資產原值-累計折舊-殘值變現收益

陳靜芳老師 解答

2022-04-13 12:04

這個題目比較長,剛才老師還漏了一項清理費2000
借:固定資產清理2000,貸:銀行存款 2000。最后一筆固定資產清理轉營業外支出的金額還要再加2000,也就是610760

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同學你好,會計分錄如下:
2022-04-13 11:20:49
同學你好 1、購買設備一臺,價款70.2萬元,銀行存款支付,需要安裝。 借,在建工程 70.2 貸,銀行存款70.2 2、購買材料17萬元,銀行存款支付,全部用于安裝工程。 借,工程 物資17 貸,銀行存款17 借,在建工程 17 貸,工程物資17 3、應付安裝人員工資22.8萬元。 借,在建工程 22.8 貸,應付職工薪酬22.8 4、年初安裝完畢交付生產車間使用。 借,固定資產110 貸,在建工程 110 5、設備預計使用10年,凈殘值率5%,直線法計提折舊。 月折舊 借,制造費用0.87 貸,累計折舊0.87 6、該設備用于交付使用后第四年末報廢,在清理中支付清理費2000元,收到殘料變價收入10000元。 借,固定資產清理68.2 借,固定資產41.8 貸,固定資產110 借,原材料1 借,固定資產清理1 借,固定資產清理0.2 貸,銀行存款0.2 借,營業外支出67.4 貸,固定資產清理67.4
2022-04-25 10:29:03
借:在建工程600000 貸:銀行存款600000 借:工程物資170000 貸:銀行存款170000 借:在建工程170000 貸:工程物資170000 借:在建工程228 000 貸:銀行存款228 000 借固定資產998000 貸:在建工程998 000 按年折舊 借:制造費用94810 貸:累計折舊94810
2022-04-13 09:06:24
1借在建工程330 貸銀行存款330
2022-10-30 20:14:50
你好請把題目完整發一下
2023-06-13 15:43:15
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