送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-04-13 10:16

同學,你好,這個是一般納稅人賬務處理,你參考一下銷售環節。
購買庫存,
借:庫存商品,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 
貸:銀行存款,
銷售商品 ,
借:銀行存款,
貸:主營業務收入,
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
同時結轉銷售成本,
借:主營業務成本,
貸:庫存商品。
月末結相關收入和成本,
借:主營業務收入,
貸:本年利潤 ,
借:本年利潤 ,
貸:主營業務成本。
月底進項大于銷項可以不做分錄。
月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄
借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸;應交稅費—未交增值稅,
次月稅款繳納,
借:應交稅費—未交增值稅,
貸:銀行存款。

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同學,你好,這個是一般納稅人賬務處理,你參考一下銷售環節。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結轉銷售成本, 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。 月末結相關收入和成本, 借:主營業務收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2022-04-13 10:16:33
你好是的,就是這樣子的。
2024-06-17 16:28:10
你好!這個弄不了。必須要有期初數金額和數量
2022-04-12 14:31:25
你好!你如果成本是負數就正常做分錄,只是金額寫負數
2022-04-08 13:30:12
您好, 根據銷售數量結轉的
2022-01-17 15:51:58
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