上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄?體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業務收入 150000 結轉成本 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

我公司支付代理費,銀行存款和發票金額不一致,該怎么做分錄
答: 18457怎么不一樣?這不是一樣的,兩個合計是一樣的 單位主營是啥
支付房產代理費給鑫誠房地產,銀行存款和發票金額不一致,怎么做分錄
答: 不一致是什么原因呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,請問下個人申請代開勞務費發票要怎么操作?如果銀行2月份打款給個人勞務費,但是勞務費發票3月份才申請代開,賬務處理也是2月份做:借 勞務費 貸銀行存款、應交所得稅嗎?只有銀行存款金額,怎么倒算發票金額呢?
答: ,你好同學,如果說你銀行二月份打款給個人的話,你可以先借其他應付款,然后貸銀行存款,等三月份收到發票以后,你再借勞務費貸其他應付款。








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賢妹子 追問
2022-04-13 08:14
東老師 解答
2022-04-13 08:17
賢妹子 追問
2022-04-13 08:19
東老師 解答
2022-04-13 08:20