送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2022-04-13 11:30

同學你好,如果當時發票是已經開具了,
那現在就做: 借 應收賬款 -28208154 
                      貸 合同資產—價款結算 -4325210.09 
                      貸 應交稅費—銷項稅      -389268.91 
                      貸  合同資產—價款結算   -21553830.28
                     貸   應交稅費—待轉銷項稅 -1939844.72
   也就是做原分錄的負數憑證,把之前的那個沖銷,然后,再把你后面的這筆掛帳,

微笑的河馬 追問

2022-04-13 11:44

當時發票只開具4714479,剩余的次年才開的

bullet 老師 解答

2022-04-13 11:59

同學你好,現在和你再次確認一件事情,
你上寫的分錄,有沒有寫這個分錄,還是說,是按照開票的數據4714479去做的分錄,這個要確認清楚,如果有寫分錄,那就把這個紅沖銷掉,

微笑的河馬 追問

2022-04-13 12:18

上次寫分錄了

微笑的河馬 追問

2022-04-13 12:19

先紅沖,再確認是吧

微笑的河馬 追問

2022-04-13 12:19

但是這樣會不會導致上一年的報表不實

bullet 老師 解答

2022-04-13 14:53

同學你好,是的,如果有分錄,就先沖分錄,然后再根據你的發票來掛帳,

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同學你好,如果當時發票是已經開具了, 那現在就做: 借 應收賬款 -28208154 貸 合同資產—價款結算 -4325210.09 貸 應交稅費—銷項稅 -389268.91 貸 合同資產—價款結算 -21553830.28 貸 應交稅費—待轉銷項稅 -1939844.72 也就是做原分錄的負數憑證,把之前的那個沖銷,然后,再把你后面的這筆掛帳,
2022-04-13 11:30:04
主營業務收入 ——無票收入
2023-02-06 17:00:03
你看需要計算做好了給你
2022-03-10 02:15:50
同學你好 這個是可以的 是普票直接全額計入財務費用
2021-12-02 15:31:45
你的理解是正確的。小規模納稅人的銷售收入的分錄是借應收賬款,貸主營業務收入。至于稅款,應該是應交稅費-應交增值稅。因為增值稅是你需要交給國家的稅,所以應該記在應交稅費里面。具體的賬務處理,我可以給你一個例子。
2023-07-23 09:09:04
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