送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-12 17:38

就按照暫估的做,負數就可以。

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相關問題討論
借管理費用貸其他應付款,當時分錄這么做的嗎?
2022-03-30 10:47:12
你好,跨年的費用發票 借:以前年度損益調整—某某費用,貸:庫存現金等科目?
2022-04-15 20:54:18
你好,這個具體的是什么費用的?比如辦公費的 借以前年度損益調整 貸、其他應付款 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調整。
2022-03-01 10:46:41
你好,去年的分錄怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
您好,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2022-01-07 09:44:17
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