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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-12 17:30

借管理費用、工會經(jīng)費
貸應付職工薪酬,工會經(jīng)費
借應付職工薪酬,工會經(jīng)費
貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-04-12 17:35

好對的是的是一樣的。

郭老師 解答

2022-04-12 17:48

對的是的,是這么做的。

楊娟 追問

2022-04-12 17:33

老師,工會經(jīng)費和工會籌備金一樣嗎?這個分錄

楊娟 追問

2022-04-12 17:39

老師,做賬的時候直接把完稅憑證附上就可以吧?

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相關問題討論
借管理費用、工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬,工會經(jīng)費 借應付職工薪酬,工會經(jīng)費 貸銀行存款。
2022-04-12 17:30:15
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-07-01 11:29:43
你好,加工門窗企業(yè)賣廢品 借:庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
2022-02-19 15:01:37
您好,按照工會制度規(guī)定,工會個人會費收入的賬務處理涉及兩個基本業(yè)務環(huán)節(jié):   1.收到會員繳納的會費時,制度規(guī)定,各級工會取得會費時,借記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,貸記“會費收入”科目。   2.會計期末,按照規(guī)定,應將“會費收入”結轉(zhuǎn),借記“會費收入”科目,貸記“結余”科目。   例1:某工會收到行政轉(zhuǎn)交本月代扣會員會費10000元,款項已存入工會賬戶,根據(jù)銀行進賬單等相關單據(jù),編制分錄:   借:銀行存款 10000     貸:會費收入 10000   會計期末,按照制度的規(guī)定,應將當期的“會費收入”結轉(zhuǎn)到“結余”科目,結轉(zhuǎn)后,“會費收入”科目無余額。   例2:期末“會費收入”的結轉(zhuǎn)分錄:   借:會費收入 10000     貸:結余 10000
2020-01-13 10:10:58
借:管理費用等 -工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-11-28 09:29:40
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