
科目余額表其他應收貸方余額,做報表時,重分類到了其他應付,結果報表其他應付為負數了,就讓他負數,還是再把它放到其他應收去?
答: 你好,把它放到其他應收款里面。
請問老師,財務科長每月讓我做一個往來科目余額表,就是把金蝶里面的應收、應付、預收預付、其他應收應付導出來,如下圖,把資產類的貸方余額調成借方負數,負債類的借方余額調成貸方負數,說領導要是問起來好查賬,我沒明白這個是怎么個查法?怎么個情況?能麻煩你分析一下嗎?
答: 你好,學員,稍等,老師看看
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
科目余額表應收反應什么,其他應收,預付反映什么,應付反映什么,其他應付反映什么
答: 您好,這些都是反應企業的往來









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