請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

老師您好 員工工資可以直接計入主營業務成本嗎 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
答: 當月有收入的可以這么做的。
借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬可以嗎
答: 同學你好 這個可以的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是小規模勞務公司,21年6月的賬開發票產生收入,發現當時只做了借:主營業務成本-人工費,貸:應付職工薪酬,沒做結轉分錄(借:主營業務成本-人工費、貸:勞務成本),現在怎么調賬
答: 現在需要將這筆分錄補上,即通過借記“勞務成本”賬戶,貸記“應付職工薪酬”賬戶,以完成收入的結轉。這樣可以確保賬目準確地反映實際的業務活動。 具體的分錄如下: 1.借:勞務成本貸:應付職工薪酬 2.借:主營業務成本-人工費貸:勞務成本










粵公網安備 44030502000945號


