送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-04-12 14:36

你好!
借預付賬款
貸銀行存款

發票到時
借管理費用…保險費
貸預付賬款

大白熊、 追問

2022-04-12 14:43

之前一位老師教的 借其他應付款 貸銀行存 借應付職工薪酬 貸其他應付款   發票來了 借管理費用 貸應付職工薪酬  總感覺不對

蔣飛老師 解答

2022-04-12 15:36

是的,科目用的不太對。

大白熊、 追問

2022-04-12 15:59

明白,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2022-04-12 16:05

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好! 借預付賬款 貸銀行存款 發票到時 借管理費用…保險費 貸預付賬款
2022-04-12 14:36:11
你好。您好,進入員工福利費后面取得發票貼憑證后面。
2022-04-12 14:18:00
借:管理費用-保險費 稅金及附加-車船稅 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
2024-09-11 15:07:15
對于融資租賃保險費支付但尚未收到發票的情況,會計處理的步驟如下: 首先,應確認融資租賃保險費的支付。即使發票尚未收到,該筆費用已經在實質上發生,因此,應在財務記錄中體現這一支付。具體地,應在預付賬款或其他應付款項中記錄這一費用。 假設支付的保險費總額為X元,那么會計分錄可以如下: 借:預付賬款/其他應付款 X元 貸:銀行存款 X元 當收到發票后,應核對發票金額與已預付的金額是否一致。如果一致,那么應將預付賬款或其他應付款項轉為實際的保險費支出。此時的會計分錄為: 借:保險費用 X元 貸:預付賬款/其他應付款 X元
2024-04-10 16:56:08
您好,計提借成本費用科目,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款
2022-04-20 11:00:31
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