
我們是手工做賬,資產負 債表不平衡是差異是上年銀行存款的余額,請問下這怎么調平衡
答: 你好你只能核對下沒個科目是都正確,像銀行你要核對下和對賬單是不是一致
老師好,有個問題請教一下,就是目前我們手工賬上系統有個銜接的時間,就是我們在核對銀行存款期初值得時候是匯率截止到2021.12.31號的,但是我們的系統建賬的時間是1月,所以系統上的匯率時間是2022.1.31號,那么這個2021年的期末值跟2022年的本位幣期初值有一個差值,請問這個匯兌損益應該怎么做分錄。
答: 你好同學, 差值計入財務費用 借:財務費用(借方或貸方) 貸:銀行存款(借方或貸方)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
今年做賬的時候,發現銀行存款余額少了10塊錢,因為多計了銀行手續費10塊,今年的賬應該怎么做呀
答: 你好? 借 銀行 貸財務費用??







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