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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-12 10:08

你好; 管理費用 別去做貸方 ; 你要做借方負數(shù); 不然你系統(tǒng)識別不了   費用做貸方就是會導(dǎo)致你報表不對的;去反結(jié)賬改下

飽滿的小伙 追問

2022-04-12 10:10

是改一下還要重新結(jié)賬是嗎?有幾個月都存在這樣的問題,比較麻煩,我可以把總金額一筆在12月做在借方?jīng)_銷嗎?可以有哪些處理方式呢,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-12 10:18

 你好; 1. 是的 修改下 重新結(jié)賬即可 2.  以后注意下別做費用貸方;做借方負數(shù)       ;可以12月一起改  

飽滿的小伙 追問

2022-04-12 11:31

好的,非常感謝老師

meizi老師 解答

2022-04-12 11:36

 不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價   

飽滿的小伙 追問

2022-04-13 07:40

老師我請問一下,我貸方紅字10萬在12月,和貸方正數(shù)200多萬分別在之前月份,我現(xiàn)在怎么在12月做分錄調(diào)整,非常感謝老師了

meizi老師 解答

2022-04-13 08:27

你好;   反結(jié)賬去改下  ;      你把之前的貸方200萬 做下 紅沖在做借方負數(shù)  ;    你 做一個明細表 列清楚明細一起在12月去做   

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你好; 管理費用 別去做貸方 ; 你要做借方負數(shù); 不然你系統(tǒng)識別不了 費用做貸方就是會導(dǎo)致你報表不對的;去反結(jié)賬改下
2022-04-12 10:08:22
你好? 你好? 要調(diào)整賬再出報表才對的?
2022-03-02 16:23:42
你直接按照結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,填了報表數(shù)據(jù)就可以了
2020-06-11 10:59:05
同學(xué)您好,資產(chǎn)或負債總得 有的
2023-06-13 12:34:46
你好,管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎?lll
2022-10-12 17:33:57
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