送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-12 09:55

借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款
借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項

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2022-04-12 09:55:36
你好!不是沖紅,有可能直接作廢了,沖紅的對應藍字發票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25
借應收賬款負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費,負數 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費
2022-10-31 10:51:21
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 -負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2024-07-17 15:15:59
8月份:比說說: 借:應收賬款 100 貸:營業收入100 不考慮增值稅 多開了30元借:應收賬款 30 貸:營業收入30 11月份 借:應收賬款 -130 貸:營業收入-130 正確的發票:借:應收賬款 100 貸:營業收入100
2020-11-28 14:19:01
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