老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
借應付職工薪酬-福利費,之后再借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費嗎
答: 你好 這個是計提的分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師單位直接購入產品,發放福利,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款,還需要計提嗎? 借管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費
答: 是的,就是那樣做計提的分錄
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
請問實際工作中 什么情況下的福利費是通過應付職工薪酬-職工福利費核算 ,什么情況下的福利費又不能過應付職工薪酬-職工福利費核算
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應付職工薪酬應付工資5然后計提福利費借應付職工薪酬福利5貸應付職工薪酬福5對嗎
請問老師,單位食堂買米面,借:管理費用_職工福利費貸:應付職工薪酬_職工福利費,支付時,借:應付職工薪酬_職工福利費貸:銀行存款,對嗎?
報銷聚餐費,借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-職工福利 借 應付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應付職工薪酬呢???









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星空 追問
2022-04-11 22:37
東老師 解答
2022-04-11 22:46