
老師,您好!我是一家水電發電廠,預付水庫清淤款怎樣記賬?完工后付完剩余款怎樣結賬?
答: 你好 計入借:制造費用-人工費,貸:銀行存款,應付 賬款,,尾款,借:應付賬款,貸銀行存款
預付款有結余年末怎么記賬
答: 預付款結余年末記賬步驟: 1. 先將預付款的實際結余放在貨幣資金的貸方,當年的預收貨款科目的借方; 2. 由于預付款支付了外債,對供應商支出尚未發生,因此,當年不計入應付賬款,應付賬款科目中無需記賬; 3. 下一年支付供應商,記賬時,應付賬款科目的借方減去預付款科目的貸方,本年實際支付供應商的金額的貸方; 4. 將預付款結余放入累計折舊的貸方、貨幣資金的借方,這一筆記錄作為下一年開始使用。 拓展知識:預付款是企業提前按照供應商合同約定的金額,支付給供應商的款項,當借方將預付款轉移至供應商應付款后,預付款科目必須及時清零,以避免科目冗余。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物業公司收取水費電費如何做賬物業公司收取水費電費應當按照以下步驟做賬:1. 在財務賬簿中建立收取水費電費的賬戶;2. 在收取水費電費時,記錄收款金額,并將收款金額記入收取水費電費的賬戶;3. 在支付水費電費時,記錄支付金額,并將支付金額從收取水費電費的賬戶中扣除;4. 定期核對收取水費電費的賬戶余額,并將余額記錄在財務報表中。不是很明白 會計分錄如何寫呢
答: 你好,你們是代收代付的嗎?
登記資產負債表時,預付賬款余額是負數,應該登在應付賬款科目,可是應付賬款總賬余額是借方,是不是用應付賬款借方余額加預付賬款負數余額呢!
請問2022年已經結賬,2023也開新賬了,然后發現2022年有一張電子發票重復使用了,多沖了預付賬款,這個需要怎么做分錄?是資產負債日后調整嗎?
您好老師,預付賬款跟預收賬款這兩個科目沒有用,只用應收賬款,應付賬款,明細賬應收賬款借方余額記資產,貸方余額記負債,應收賬款,借方余額記資產,貸方余額記負債資。產負債表這樣填對嗎?
您好老師,預付賬款跟預收賬款這兩個科目沒有用,只用應收賬款,應付賬款,明細賬應收賬款借方余額記資產,貸方余額記負債,應收賬款,借方余額記資產,貸方余額記負債資。產負債表這樣填對嗎?







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