送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-11 18:09

你好; 你們是分立公司嗎 ? 意思是你 公司的資產 要給股東;這個算是分紅分還是算退股直接用  退資產的方式 ?這樣好判斷科目的

蟲兒飛 追問

2022-04-11 18:12

對,分立公司,他自己成立新的公司,我們要把辦公樓及部分固定資產給他

meizi老師 解答

2022-04-11 18:15

 你好 ;  那你們就得涉及報稅的 ;   借固定資產清理 ; 累計折舊貸固定資產   ; 借實收資本 貸固定資產清理 ; 應交稅費-應交增值稅 。    

蟲兒飛 追問

2022-04-11 18:25

借實收資本,這個是那個股東做吧,我們固定資產都給他了

meizi老師 解答

2022-04-11 18:27

 你好 ;   你之前實繳了資本 就得這樣做科目的   ; 你自己做  退還資本的哇 ; 不然你實收資本會有金額的  

蟲兒飛 追問

2022-04-11 18:46

哦,對的,看錯了,好的,謝謝

蟲兒飛 追問

2022-04-11 18:47

這個交增值稅,還涉及哪些稅

meizi老師 解答

2022-04-11 18:52

你好; 不客氣的 ;希望能幫到你 ; 繳納增值稅和附加稅; 以及 印花稅 和企業所得稅的 

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你好; 你們是分立公司嗎 ? 意思是你 公司的資產 要給股東;這個算是分紅分還是算退股直接用 退資產的方式 ?這樣好判斷科目的
2022-04-11 18:09:56
賬務處理上,首先要根據股東間交易的細節,確定交易資產的會計價值,并把交易過程納入公司余額賬戶中。其次,應當將股東間交易及留給對方的相關資產記入各自股東賬戶,并將資產類別轉入對方賬戶。最后,根據股份贈與協議,將新增的股東賬戶納入公司余額賬戶中。
2023-03-13 10:22:14
您好,會計分錄: 借:實收資本 資本公積 貸:固定資產
2022-03-01 15:04:16
借固定資產貸實收資本。
2023-08-14 17:25:35
清理殘值 借:固定資產清理 ????? 累計折舊 貸:固定資產 分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
2022-07-21 17:27:45
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