老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

處理一批生產中已不再需要并且已無使用價值和轉讓價值的材料其賬面余額為12000元,如何做會計分錄?借方是用資產減值損失還是管理費用賬戶?
答: 你好; 處置無價值的產品; 你們應該是走資產減值損失走 存貨跌價準則處理的 ; 不應該走 管理費用
老師好!沖減管理費用的時候,會計分錄是做貸管理費用,還是做管理費用借方紅字?
答: 你好,都可以,一般做管理費用借方紅字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,M公司的A員工在另外一個城市,他每個月發生的管理費用,都在下個月報銷。比如 4月的管理費用,他會在5月初把支出明細交給M公司財務,公司會在5月支付他4月的管理費用。這樣,4月發生的管理費用,5月支出,那么4月的管理費用 直接 做到5月嗎?如果這樣,不是不能體現當月所有損益類科目的金額嗎?還是把4月的管理費用計提在4月呢?會計分錄要怎么寫呢?
答: 一般工作中金額不是很大的話都是直接做到5月










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