- 送心意
來來老師
職稱: 中級會計師
2022-04-11 20:58
你好
以下基本流程,供您參考下,具體以當地稅務局要求為準:
一、先辦理出口企業各項手續:注冊企業,然后辦理對外貿易經營者備案、海關收發貨人注冊登記、外匯收支名錄登記、辦理電子口岸、檢驗檢疫備案、開立外幣賬戶等手續;
二、報關出口并取得退稅單據(電子口岸打印報關單、開具出口發票、取得進項發票,并取得單證備案資料:提單、合同、場站收據等);
三、記賬并申報增值稅;
四、安裝退稅申報系統做退免稅備案(在首次退稅申報前);
五、退稅單據收齊后在退稅申報系統中錄入退稅數據并生成數據做數據自檢;
六、根據數據自檢疑點調整退稅數據直至無誤,做正式申報(生產企業應注意正式申報前先做當期的增值稅納稅申報);
七、打印報表送稅局(無紙化退稅的報表留存企業);
八、收到退稅款
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同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,商貿的還是生產的?
2023-09-12 10:25:34
一般情況下,增值稅申報在前,出口退稅申報在后。
企業需要先完成增值稅納稅申報,確定當期的增值稅進項稅額、銷項稅額等數據。然后,再依據增值稅申報的數據進行出口退稅申報。
例如,企業在一個納稅申報期內,先按照規定申報增值稅,計算出當期的進項稅額、銷項稅額以及應納稅額。在完成增值稅申報后,再根據出口業務的相關單證和數據,計算出口貨物的退稅額,進行出口退稅申報
2024-07-12 10:45:00
你好,屬于商貿還是生產?
2023-03-07 10:50:11
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2022-04-12 09:56