送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-11 12:27

你好 1.你們收到的這個發票是什么業務的  ; 你們沒有入賬為什么讓你補稅; 不合理的   

珍珍 追問

2022-04-11 12:53

軟件的發票。對方現在意思是當時沒沖紅,現在讓我們補稅給他們。

珍珍 追問

2022-04-11 12:53

我怎么能查到對方有沒有沖紅呢

meizi老師 解答

2022-04-11 12:55

 你好 ;    不補稅哦; 對方可以紅沖了  自己  沖收入的; 與你無關 ;怎么會找你要稅費   

珍珍 追問

2022-04-11 14:16

你好,老師,時間這么久了,他們紅沖我們需要提供什么材料嗎?

meizi老師 解答

2022-04-11 14:25

 你好 ; 紅沖了你們可以提供拒收證明給對方蓋章 即可 ;他們自己去紅沖 ; 就可以  紅沖收入和成本    退稅或者抵減稅費的;  不能給對方稅額哈 ;  

珍珍 追問

2022-04-11 14:42

您好,老師,好的。發票就不需要退回了吧。那18年是16的稅,現在紅沖還能開16的稅嗎?

meizi老師 解答

2022-04-11 14:48

 你好;          是的 。       你如果沒有入賬的把 原發票退給對方去紅沖   

珍珍 追問

2022-04-11 14:53

好的,謝謝您。

meizi老師 解答

2022-04-11 14:59

 不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價   

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你好 1.你們收到的這個發票是什么業務的? ; 你們沒有入賬為什么讓你補稅; 不合理的? ?
2022-04-11 12:27:36
您好,據《國家稅務總局關于修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知》(國稅發[2006]156號)文件第十四條規定:一般納稅人取得專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》,《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。 第十六條、十九條規定:主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》;銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具。 因未給出藍字專用發票是否認證、購貨方是否提供《通知單》等情況,請根據以上規定確定是否開具負數發票。
2022-02-24 14:54:14
同學你好 對的 一塊做
2022-09-26 12:40:27
你好,可以做一個正數,也可以做一個負數,或者是直接不用做。
2022-09-26 12:36:36
您好,不建議去收取手續費
2022-04-11 11:56:59
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