送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-11 09:27

你好;  麻煩能之前怎么做錯的描述下; 你之前分錄怎么寫的; 這樣好對應判斷科目。 你是什么準則   

天青色等煙雨 追問

2022-04-11 09:34

小企業會計準則,19年裝修材料,被入成了庫存商品,導致庫存商品增多了,是一家商貿公司

meizi老師 解答

2022-04-11 09:41

 你好 ;   那這個裝修材料 本身應該計入什么科目去的 ; 是你們自己買材料裝修  要計入 管理費用-裝修費嗎   

天青色等煙雨 追問

2022-04-11 09:57

老師,是的哦

meizi老師 解答

2022-04-11 10:05

 那你就做 :借   以前年度損益調整-管理費用 貸  庫存商品 ;這樣做 ; 借利潤分配-未分配利潤貸    以前年度損益調整-管理費用 ;注意看是否影響了所得稅要調整下的  

天青色等煙雨 追問

2022-04-11 10:07

就一次性調整,金額過大不需要分次調嘛

meizi老師 解答

2022-04-11 10:13

 不用; 直接一次性調整   

天青色等煙雨 追問

2022-04-11 10:21

老師,老師,如果影響了所得稅應該怎么調整呢

meizi老師 解答

2022-04-11 10:25

 你好;到時  看你19年盈利了嗎? 盈利 了要補稅的   

天青色等煙雨 追問

2022-04-11 11:00

老師,這種可以直接調整為成本嗎?調整到當期成本合理不

meizi老師 解答

2022-04-11 11:05

你好;    你這個跨年了不能直接做22年的   

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你好;? 麻煩能之前怎么做錯的描述下; 你之前分錄怎么寫的; 這樣好對應判斷科目。 你是什么準則? ?
2022-04-11 09:27:09
你好,先找到之前的賬看怎么處理的,然后才能清楚現在怎么處理。看當時暫估入庫了嗎?看賣時確認收入了嗎?
2022-04-20 15:30:20
同學你好 借庫存商品 貸應付賬款暫估 這個才是暫估的分錄呀 賣出去正常做賬 你收到發票之后直接紅沖暫估的分錄然后按照發票入賬就可以
2022-04-20 12:06:31
同學你好 你們是企業會計準則就是要用以前年度損益調整來做的
2022-04-20 13:44:48
暫估入庫的分錄就是 借庫存商品 貸應付賬款 這樣 然后收到發票的時候 借庫存商品負數 貸應付賬款暫估 借庫存商品 貸預付賬款
2022-04-20 13:59:17
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