送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-10 15:34

業務1銷項稅額的計算
2000*5000*0.13=1300000

暖暖老師 解答

2022-04-10 15:34

業務2銷項稅額的計算200*5000*0.13=130000
可以抵扣進項稅額1000*0.09=90

暖暖老師 解答

2022-04-10 15:35

業務3銷項稅額的計算是100*5000*0.13=65000

暖暖老師 解答

2022-04-10 15:35

業務4可以抵扣進項稅額260000

暖暖老師 解答

2022-04-10 15:35

業務5銷項稅額的計算是20*5000*0.13=13000

暖暖老師 解答

2022-04-10 15:36

業務6可以抵扣進項稅額180000

暖暖老師 解答

2022-04-10 15:37

計算該企業9月份應納增值稅稅
(1300000+130000+65000+13000)-(90+26000+180000)=1301910

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業務1銷項稅額的計算 2000*5000*0.13=1300000
2022-04-10 15:34:49
你好,同學 銷項稅=5000*2000*0.13+5000*200*0.13+5000*100*0.13+20*5000*0.13=1508000 進項稅=1000/1.09*0.09+260000+180000=440082.57
2022-04-01 11:34:58
同學你好 進項稅額=120*(1加10%)*13%加6*9% 銷項稅額=300*13% 應納稅額=300*13%減(120*(1加10%)*13%加6*9%)
2022-01-04 14:29:58
你好 銷項稅額=300*13%=39 進項稅額=(120%2B120*9%)*13%%2B6*9%=17.004%2B0.54=17.544 應納稅額=39-17.544=21.456
2020-06-13 11:54:34
不是 這個是購買方拿來做賬的
2022-02-05 10:10:30
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