送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-09 17:45

借:待處理財產損溢 10000
貸:庫存商品10000
借:其他應收款 70000
營業外支出3000
貸:待處理財產損溢 10000
借:銀行存款 7000
貸:其他應收款 7000

跳躍的金魚 追問

2022-04-09 18:16

借:待處理財產損溢  10000貸:庫存商品10000,物流公司明確賠償金后,借:其他應收款7000貸:待處理財產損溢7000,清理后分錄: 借:營業外支出3000,貸待處理財產損溢3000.


           貸:待處理財產損溢

跳躍的金魚 追問

2022-04-09 18:17

老師,我這樣寫分錄也可以的吧

易 老師 解答

2022-04-09 18:27

你好,也可以的,這樣沒問題

跳躍的金魚 追問

2022-04-09 18:30

哦好的,謝謝啦!

易 老師 解答

2022-04-09 18:33

不客氣,有空給五星好評:,個人中心-我的提問-評價

跳躍的金魚 追問

2022-04-09 18:36

嗯嗯好的

易 老師 解答

2022-04-09 18:37

辛苦了,非常感謝,謝謝

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借:待處理財產損溢 10000 貸:庫存商品10000 借:其他應收款 70000 營業外支出3000 貸:待處理財產損溢 10000 借:銀行存款 7000 貸:其他應收款 7000
2022-04-09 17:45:01
開票方確認為收入 收票方確認為成本
2022-07-05 10:23:45
你好,你可以對公支付,但是沒有發票,不能稅前扣除。
2024-09-27 16:23:55
你好!這個借營業外支出,貸銀行存款
2024-08-29 13:54:08
借主業務成本工資 貸應付職工薪酬。借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2024-05-22 09:09:26
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