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于2022-04-09 14:50 發布 ??1626次瀏覽
夏天老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2022-04-09 14:51
你好,一般是供應商直接和會計核對
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老師您好,請問供應商賬目核對,是先由采購核對完畢之后給會計,還是有會計直接跟供應商核對呢?
答: 你好,一般是供應商直接和會計核對
答: 這個沒有標準,看你們單位內部的安排唄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,和供應商的對賬是財務和采購對賬,然后采購找供應商對賬?還是財務直徑聯系供應商對賬?
答: 你好,一般是跟采購對賬,采購找供應商。但還要看你公司的規定
老師您好!以前會計對供應商用應收賬款核算,比如,付給供應商貨款是借:應收賬款貸:銀行存款;購進商品是借:庫存商品借:應交稅費_進項稅額貸:應收賬款請問,把供應商在應收賬款里核算對嗎?如果不對怎么調賬呢?公司從成立開始原來是會計就這么核算?如果調賬的話對稅無有影響嗎?涉及到去年的用以前年度損益調整嗎?謝謝!
討論
供應商發函的 發出商品函證,是由財務核對還是由業務部門核對
老師好,之前供應商對賬的流程是:采購和生產加工環節都是生產部門負責采購和委托加工的,然后每月15號之前由生產部門找供應商把對賬單、送貨單、合同提供過來,生產總監要核對對賬單在上面簽字,第二步由生產總監把核對好的對賬單交給財務審核,財務核對簽字后給到老板簽字核對。現在來了一個新的生產總監,因為生產總監之前沒負責過對賬的工作,他覺得他只負責生產上的事情就行了,找供應商提供對賬單、送貨單、合同這個事情應該由財務負責,第一手對賬的人也是財務負責?請問這合理嗎?材料的采購和生產都是生產部門在做的事情,他們是最清楚的,我覺得對賬單第一手核對人應該是生產部門呀?
老師,您好,供應商的對賬單對好后,是采購簽字還是財務簽字給對方
我想問下我這邊跟供應商對完賬目后,需要做什么憑證給財務,然后財務才會給供應商轉款呢
夏天老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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