
老師,我先支付賬款,可不可以這樣做。借,應付賬款-廠房租賃(未收到發票)貸:銀行存款。次月收到發票:借:預付賬款-廠房租賃應交稅費應交增值稅進項稅額貸:應付賬款-廠房租賃當月攤銷借:制造費用貸:預付賬款-廠房攤銷(按月攤銷)
答: 可以的,可以這么做的。
老師好,房租費用半年付,因為是熟人的房,有時提前付,有時后面付,沒付時,我要每月計提嗎?計提的話,是放在“應付賬款”里還是放“其他應付”里?先付的話,我是每月攤銷嗎?放哪個科目攤銷?
答: 沒付款的時候,你可以借管理費用貸其他應付款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個月房租185000元。我11月初支付時,借:應付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000我11月底收到發票185000元摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67到12月做賬時,摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67到22年1月做賬時,摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67老師幫我看看這樣做行不
答: 你好,同學 你這樣的分錄是正確的哦







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陳洋 追問
2022-04-09 14:48
東老師 解答
2022-04-09 14:49
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