送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-04-08 15:04

你好,可以記入其他業務收入,實際發生的配送費取得發票后計入其他業務成本

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 15:13

老師,計入其他業務成本的分錄如何寫呀

QQ老師 解答

2022-04-08 15:14

你好!借應收賬款貸其他業務收入應交稅費

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 15:18

是這樣嗎 老師

QQ老師 解答

2022-04-08 15:19

你好,你是內賬還是外賬?外賬的話其他業務收入要確定銷項稅的

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 15:23

老師   是個體  內賬

QQ老師 解答

2022-04-08 15:26

你好,那可以這樣處理

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 15:28

好的老師  那我上面其他業務成本對應的貸方是什么呀   現金嗎

QQ老師 解答

2022-04-08 15:32

你好!這個配送費你們不對外支付嗎?

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 15:38

自己配送  不對外支付  只是發生一些駕駛員工資和加油費什么的

QQ老師 解答

2022-04-08 15:39

你好,這樣的話不用確認其他業務成本

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 17:05

配送差價只計入其他業務收入  然后發生的費用直接計入日常管理費用就行了  不牽扯成本是嗎老師

QQ老師 解答

2022-04-08 17:17

你好,是的,因為無法準確區分

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相關問題討論
你好,可以記入其他業務收入,實際發生的配送費取得發票后計入其他業務成本
2022-04-08 15:04:22
按進價: (1)采購鳥牌超能皂: 配送中心倉庫(60 箱): 借:庫存商品 2520(60×42) 貸:應付賬款 2520 A 直營店(30 箱): 借:庫存商品 1260(30×42) 貸:應付賬款 1260 B 加盟店(10 箱): 借:庫存商品 420(10×42) 貸:應付賬款 420 (2)采購天天醬油: 配送中心倉庫(40 箱): 借:庫存商品 3200(40×80) 貸:應付賬款 3200 A 直營店(40 箱): 借:庫存商品 3200(40×80) 貸:應付賬款 3200 B 加盟店(20 箱): 借:庫存商品 1600(20×80) 貸:應付賬款 1600 (3)收到發票賬單未付款: 總部財務部門: 借:庫存商品(超能皂 4200%2B醬油 6400)10600 貸:應付賬款 10600 (4)支付價款: 總部財務部門: 借:應付賬款 10600 貸:銀行存款 10600 按零售價: (1)采購鳥牌超能皂: 配送中心倉庫(60 箱): 借:庫存商品 3120(60×52) 貸:應付賬款 3120 A 直營店(30 箱): 借:庫存商品 1560(30×52) 貸:應付賬款 1560 B 加盟店(10 箱): 借:庫存商品 520(10×52) 貸:應付賬款 520 (2)采購天天醬油: 配送中心倉庫(40 箱): 借:庫存商品 4000(40×100) 貸:應付賬款 4000 A 直營店(40 箱): 借:庫存商品 4000(40×100) 貸:應付賬款 4000 B 加盟店(20 箱): 借:庫存商品 2000(20×100) 貸:應付賬款 2000 (3)收到發票賬單未付款: 總部財務部門: 借:庫存商品(超能皂 5200%2B醬油 10000)15200 貸:應付賬款 15200 (4)支付價款: 總部財務部門: 借:應付賬款 15200 貸:銀行存款 15200
2024-06-18 14:45:21
按進價: (1)采購鳥牌超能皂: 配送中心倉庫: 借:庫存商品 2520(60×42) 貸:應付賬款 2520 A直 營店: 借:庫存商品 1260(30×42) 貸:應付賬款 1260 B 加盟店: 借:庫存商品 420(10×42) 貸:應付賬款 420 (2)采購天天醬油: 配送中心倉庫: 借:庫存商品 3200(40×80) 貸:應付賬款 3200 A 直營店: 借:庫存商品 3200(40×80) 貸:應付賬款 3200 B 加盟店: 借:庫存商品 1600(20×80) 貸:應付賬款 1600 (3)收到發票賬單,商品驗收入庫,賬款未付: 總部財務部門: 借:庫存商品——超能皂 4180(2520%2B1260%2B420) 庫存商品——天天醬油 8000(3200%2B3200%2B1600) 貸:應付賬款 12180 (4)總部支付價款: 總部財務部門: 借:應付賬款 12180 貸:銀行存款 12180 按零售價: (1)采購鳥牌超能皂: 配送中心倉庫: 借:庫存商品 3120(60×52) 貸:應付賬款 3120 (3)收到發票賬單,商品驗收入庫,賬款未付: 總部財務部門: 借:庫存商品——超能皂 5180(3120%2B1560%2B520) 庫存商品——天天醬油 10000(4000%2B4000%2B2000) 貸:應付賬款 15180 (4)總部支付價款: 總部財務部門: 借:應付賬款 15180 貸:銀行存款 15180
2024-06-17 15:47:09
您好,是的,建議是分開開票,因為不同業務,
2023-10-13 11:55:26
您好,是的,這部分作為收入就行
2023-03-09 15:53:40
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