老師好,問下應收A公司賬款60萬,實際收到A公司承兌匯票100萬會計分錄?第二天應收票據貼現986200元,我公司又借B公司40萬承兌匯票還A公司,我公司用銀行存款還B公司39.9萬元,會計分錄怎么做啊

愛雪
于2022-04-08 14:15 發布 ??516次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-08 14:26
借:應收票據 100
貸:應收賬款A公司 100
借:銀行存款98.6
貼現利息1.4
貸:應收票據 100
借:應收票據 40
貸:其他應付款-b公司 40
借:應收賬款A公司 39.9
貸:銀行存款39.9
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借:應收賬款A公司?39.9
貸:銀行存款39.9
2022-04-08 14:26:02
是的,當公司收到對方銀行的承兌匯票時,通常會先進行應收票據的記賬處理,表示公司有一筆應收的款項。等到對方銀行承兌匯票的到期日,銀行會將相應的款項劃入公司的對公賬戶,這時公司需要進行銀行存款的記賬處理,表示公司已經收到了這筆款項。
具體的會計分錄如下:
1.當收到承兌匯票時,會計分錄為:借:應收票據貸:應收賬款
這里的“應收票據”是指公司收到的承兌匯票,而“應收賬款”是指公司應該收到的款項。
1.等到承兌匯票到期并收到銀行劃入的款項時,會計分錄為:借:銀行存款貸:應收票據
2023-12-08 12:39:29
可以的,根據需要設置就行
2024-08-31 16:53:49
你好,摘要寫收到某公司匯票款,借:銀行存款 貸:應收票據
2017-09-20 16:03:12
咱們是收票方計入應收票據。
咱自己開出去的這個承兌匯票計入應付票據。
2024-03-14 15:42:50
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