送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-08 14:08

您好
稅額是按1來提 減免的稅款轉營業外收入不需要和申報表上減免稅款一致

燕子飛飛飛 追問

2022-04-08 14:09

好的,老師我去年第四季度的增值稅計算錯了,現在還能去改申報報表嘛

bamboo老師 解答

2022-04-08 14:09

去年第四季度的增值稅計算錯了,現在還能去改申報表

燕子飛飛飛 追問

2022-04-08 14:12

我匯算也申報了

bamboo老師 解答

2022-04-08 14:12

請問賬上是正確的嗎 只有申報表錯誤嗎

燕子飛飛飛 追問

2022-04-08 14:15

一起錯的

bamboo老師 解答

2022-04-08 14:15

那匯算清繳對應也要更正了

燕子飛飛飛 追問

2022-04-08 14:16

我把稅金計算成10了

bamboo老師 解答

2022-04-08 14:16

賬上也錯了 那都要更正的

燕子飛飛飛 追問

2022-04-08 16:19

直接在今做賬沖銷去年錯誤的然后在做個正確的就行了嗎

bamboo老師 解答

2022-04-08 16:19

您申報表也錯了 申報的也要對應更正啊
賬務處理可以做在今年

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相關問題討論
您好 稅額是按1來提?減免的稅款轉營業外收入不需要和申報表上減免稅款一致
2022-04-08 14:08:01
不用填該營業外收入。直接按利潤表上的利潤總額填數即可
2022-01-15 14:14:48
你好。開了免稅的發票,或者是開了1%,需要交增值稅減免的2%,需要在這里面填寫。
2022-04-06 10:30:05
你好,你需要交增值稅的嗎?這個是需要交增值稅的1%的不含稅銷售額乘以2%算出來的。
2022-01-12 14:31:10
營業外收入和正常收入都填寫在未達起征點處
2019-04-11 11:30:18
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