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老師,問一下我們的供應商5月份給我們開了一張發票,我們認證了,他們在6月份給紅沖了并沒有讓我們給他開紅字信息表我們應該怎么處理這個稅呢
4月份供應商開了一張全電專票,后發現金額有誤,我們沒有認證抵扣,5月份供應商作了紅沖,請問4月份做賬時這張發票我們需要做賬務處理嗎?





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咸貓魚 追問
2022-04-08 10:38
東老師 解答
2022-04-08 10:39