把兩個企業的報表合到一起,合并報表,還怎么做 問
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
這個三萬元寫在貸方了,為什么是寫借啊? 問
你好,從銀行提取現金,銀行存款減少是貸方 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
老師,您好!請問:加計抵減能抵扣簡易計稅的稅款嗎? 問
加計抵減,不能抵扣簡易計稅的稅款 答
老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答

經審查確認盤虧的0.5t材料中,0.2t屬于管理不善所致,0.3t為管理人員不負責任造成。 對此,一次材料盤虧處理如下,屬于管理不善做管理費用處理,其余的由材料庫保管員王維負責賠償,做其他應收款處理。會計分錄
答: 同學,你好 借:管理費用 其他應收款 貸:庫存商品
請問借:其他應收款 管理費用 貸:待處理財產損益 這個會計分錄摘要怎么寫
答: 你好,這個是針對什么經濟業務呢? 是 庫存現金盤虧了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應收款26800,這個月怎樣調整?謝謝老師
答: 直接反結轉修改憑證就是









粵公網安備 44030502000945號



玲老師 解答
2022-04-08 09:14
符玲玲 追問
2022-04-08 09:21
玲老師 解答
2022-04-08 09:27