送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-08 09:05

你好;  對沖成本具體業務是什么 ;這樣好判斷;  麻煩你描述業務好針對性回復   

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 09:53

老師,比如應付職工薪酬

meizi老師 解答

2022-04-08 09:58

 你好 ;    你描述下這個業務 ;  因為我不清楚你為什么要去沖成本 ; 你們是先支付了工資   收到補助款去沖  計提的工資 成本嗎   

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 10:07

老師,是這樣的,我們是一個養老機構,有幾筆政府補助(運營津貼),因為我們只存在工資成本,收到補助要去專款專用,不知道怎么寫分錄,所以請教一下老師

meizi老師 解答

2022-04-08 10:17

 你好;  借銀行存款貸 遞延收益 ;    借 管理費用-  工資貸應付職工薪酬-工資 ; 借  應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 ;   借遞延收益貸管理費用-工資    

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 10:26

好的,謝謝老師,這樣遞延收益沖了管理費用,就不用轉營業外收入了吧

meizi老師 解答

2022-04-08 10:32

 你好;是的。 就不用轉的  

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你好;? 對沖成本具體業務是什么 ;這樣好判斷;? 麻煩你描述業務好針對性回復? ?
2022-04-08 09:05:07
你好,學員,稍等一下的
2023-09-09 10:58:36
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-11-02 13:50:03
對,可以這樣處理,可以的是的。
2023-08-07 15:44:36
你好, 借銀行存款 貸財政補助收入 借資金結存 貸財政補助預算收入
2021-11-13 11:54:17
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