送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 20:57

借預付賬款
貸庫存商品,
應交稅費、應交增值稅進項轉出。

下一個十年 追問

2022-04-07 21:32

這個進項稅不可以抵扣?

郭老師 解答

2022-04-07 21:33

你好,對方給開的是負數發票的吧?

下一個十年 追問

2022-04-07 21:46

不是,是正數發票

郭老師 解答

2022-04-07 21:46

這個錢是你們單位支付給他的,還是他支付給你的,你是哪一方?

下一個十年 追問

2022-04-07 22:08

我們是供應商,開票的是我們的客戶,因為有質量扣款,所以客戶開了票給我們,要扣我們的錢

郭老師 解答

2022-04-08 07:11

你們開錯了
發生了銷售折讓
應該不給他開負數發票
借銷售費用
應交稅費應交增值稅進項
貸應收賬款

下一個十年 追問

2022-04-08 07:57

老師不是我們開票給他,是客戶開票給我們

郭老師 解答

2022-04-08 08:01

寫了

借銷售費用
應交稅費應交增值稅進項
貸應收賬款


給你寫了分錄

他開給你的
就做這個

上傳圖片 ?
相關問題討論
借預付賬款 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-04-07 20:57:17
同學你好 對的 2.直接按照發票計入庫存商品
2022-04-06 11:50:11
你好!可以在備注欄,備注一下
2022-01-11 12:36:28
同學,你好 就是你們要退款,對吧
2022-01-20 13:37:58
你好,你需要針對有質量問題的部分開具負數發票沖銷的 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2018-01-13 10:31:09
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