
老師你好,中途建賬,現在做余額平衡表,有固定資產,對方科目可以入其他應付款-個體經營者 屬個體戶,是老板墊付的。因為個體戶之前核定征收,沒建賬,現在查賬征收,需要建賬,所以現在需要做余額平衡表錄入期初數。這些機器設備都是老板給現金購買的,這樣貸方入到其他應付款-老板,20萬是可以吧?不用入到未分配利潤。這樣會比入到未分配利潤好點嗎? 我看老師之前說的,可以入到未分配利潤
答: 同學你好 對的 超出三年的轉到營業外
核定征收個人獨資企業年末是不是先把本年利潤余額全部結轉到利潤分配-未分配利潤后,再計提股東分紅借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付利潤 股東分配時:借:利潤分配-應付利潤 貸:銀行存款
答: 你好,是的,您的分錄處理正確
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
分配股利資產負債表是其他應付款,調整未分配利潤時候是從其他應收款科目嘛
答: 同學你好,分配股利時,借方未分配利潤。貸方其他應付款










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