老師,這個(gè)這個(gè)是物業(yè)公司,收到物管費(fèi),水費(fèi),電費(fèi)的分 問(wèn)
你好,物業(yè)公司是一般納稅人,收到的錢(qián)作為收入就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 答
物業(yè)小規(guī)模,專票百分之三含稅45000元,無(wú)票收入是23 問(wèn)
專票填寫(xiě)在開(kāi)票專票欄,無(wú)票收入填寫(xiě)在免稅銷售額欄 答
代發(fā)工資的平臺(tái),假如我公司讓他給臨時(shí)員工發(fā)1萬(wàn)元 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報(bào)表改成跟納稅申報(bào) 問(wèn)
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個(gè)是增值稅申報(bào)表,一個(gè)是利潤(rùn)表 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,到 問(wèn)
一、會(huì)計(jì)處理(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計(jì)入利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤(rùn),申請(qǐng)退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財(cái)務(wù)報(bào)表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤(rùn)申請(qǐng)退稅,2025 年匯算無(wú)需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對(duì)應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問(wèn)題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤(rùn),不是在 2026 年調(diào)。 答

請(qǐng)問(wèn)公司異常了怎么處理
答: 這個(gè)是什么原因異常的呢?
老師,公司出現(xiàn)年報(bào)異常一般怎么處理,已經(jīng)補(bǔ)報(bào)了,還在異常怎么消除
答: 你這個(gè)補(bǔ)上就完了,那個(gè)移除就可以,那工商局網(wǎng)站會(huì)顯示那個(gè)那消除不了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個(gè)工商異常怎么處理呀?這個(gè)我在網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)了還需要操作什么嗎?但是顯示異常也不用處理嗎?這里顯示異常了
答: 同學(xué)你好 聯(lián)系當(dāng)?shù)毓ど叹峙?




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執(zhí)著的火龍果 追問(wèn)
2022-04-07 15:05
東老師 解答
2022-04-07 15:06
執(zhí)著的火龍果 追問(wèn)
2022-04-07 15:07
東老師 解答
2022-04-07 15:08
執(zhí)著的火龍果 追問(wèn)
2022-04-07 15:10
東老師 解答
2022-04-07 15:10
執(zhí)著的火龍果 追問(wèn)
2022-04-07 15:12
東老師 解答
2022-04-07 15:12