
款已付,票要下個月才收到,但這個月底要結轉銷售成本,怎么做賬
答: 你好 款已付 借:預付賬款,貸:銀行存款? 發票未到 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 這個月底要結轉銷售成本 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
月初購進貨物,款已付出商品已入庫,發票未收到,當月中旬此商品售出,怎么做分錄,月底怎么做分錄,月底發票也未收到。同學你好 就是暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款月底不接轉成本嗎?如果下月發票才到,那又怎么做分錄賣出去就要結轉成本 暫估的可以結轉 借主營業務成本 貸庫存商品下月來進貨發票,怎么做分錄
答: 您好,沒發票入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估,后期收到發票,紅字沖回暫估分錄,再按發票重新做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沒收入的情況下,建筑行業能每個月結轉成本嗎?已結算的項目,已開票,已收款,但成本發票遲遲未到,無法暫估,這樣要怎么做賬?
答: 不可以結轉成本的 收入和成本需要匹配 你沒有收入的時候,做到工程施工里面 確認收入之后,結轉到主營業務成本。





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