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彭蘭
于2022-04-07 13:02 發布 ??777次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-07 13:04
你好,可以不用做的。
彭蘭 追問
2022-04-07 13:28
老師,在途物資是什么情況下用的啊?我同事之前做的,借:在途物資,進項稅,貸:應付賬款,但是我覺得用應付賬款不合適,因為如果對賬的話,從賬面上很容易就認為我們往來已經清了,實際上還有個在途物資
郭老師 解答
你好,這個是發票沒有入庫之前的。
2022-04-07 13:30
我上一家單位,借:應交稅費_增值稅進項稅,貸:應付賬款-應付稅款,我覺得挺好的,是否可以這么做?
2022-04-07 13:31
老師,您說的發票沒有入庫之前的,是什么意思啊?
2022-04-07 13:32
你好,如果你想要抵扣增值稅的話,可以這么做的,如果你不想抵扣的話,可以直接不用做。
材料沒有入庫之前,對方再給你運輸中。
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收到原材料發票,但未付款,也未收到原材料,應如果入賬?
答: 你好,這個可以不用做的。
2022.11月付款后面材料,2月開過來發票,但是到現在3月份了還沒有收到材料,請問2月份這個發票怎么入賬合適?
答: 你好,可以不用做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已經支付了材料款,未收到發票,可以記入工程施工材料暫估入賬嗎?收到發票再按實際入賬沖減暫估的嗎?
答: 您好,這個是可以的,可以這樣操作的
現在收到12月的材料票,是不是要做在12月份帳上,可以坐在1月份嗎?沒付款沒發貨,對方只是12月份把票開了
討論
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月沖紅:借:原材料113(負數);貸:應付賬款-暫估113(負數)。借生產成本-直接材料113(負數),貸:原材料113(負數);1月收到發票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
老師您好原材料已收到賬款已付發票沒收到計入到成本了當時做賬是借原材料貸的銀行存款收到發票以后需要怎么調整一下
請問發票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發票借預付賬款,待原材料負數。收到正確發票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎?
老師,收到發票,材料沒有到,借原材料貸應付賬款暫估款,分錄對嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 408179 個
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彭蘭 追問
2022-04-07 13:28
郭老師 解答
2022-04-07 13:28
彭蘭 追問
2022-04-07 13:30
彭蘭 追問
2022-04-07 13:31
郭老師 解答
2022-04-07 13:32
郭老師 解答
2022-04-07 13:31