送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-07 12:37

你好專款專用的話; 要做分錄的   比如實際收到專項撥款時

借:銀行存款

貸:專項應付款-**項目

撥款使用時

借:在建工程

貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款

項目完成后,形成資產部分

借:固定資產 / 無形資產

貸:在建工程-**項目

同時

借:專項應付款-**項目

貸:資本公積-撥款轉入

未形成資產需核銷的部分,報經批準后

借:專項應付款-**項目

貸:管理費用

撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的

借:專項應付款-**項目

貸:銀行存款

鴻鴻 追問

2022-04-07 12:46

專項應付款,填寫資產負債表的時候填哪個項目呢?應付賬款?

meizi老師 解答

2022-04-07 12:50

 你好; 有這個專項應付款欄次的。 如果沒有的話計入其他應付款欄次去核算    

鴻鴻 追問

2022-04-07 21:24

形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用     
形成資產的是為啥計入資本公積。為形成資本的沖減管理費用

meizi老師 解答

2022-04-08 08:22

你好 ;這個是準則里面的 ;形成了 沖資本公積科目   

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你好專款專用的話; 要做分錄的 比如實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
2022-04-07 12:37:03
那你這里財務會計放到費用預算會計放支出,那你這里處理沒啥問題,你覺得哪里有疑問。
2022-06-13 12:10:40
您好,請問是咨詢什么呢
2022-09-09 09:31:13
借銀行存款,貸專項應付款, 借專項應付款貸遞延收益, 借研發支出,貸銀行 借遞延收益貸其他收益
2023-02-28 17:19:24
你好 ; 對的; 這個 一般是根據專項款撥付的文件來做的; 要走專項資金科目的?
2023-06-26 18:01:15
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