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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-06 19:39

你好,計提工資會計分錄是
借:管理費(fèi)用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—工資會

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 19:45

老師,要有繳納社保應(yīng)扣社保部分,這個部分公司承擔(dān),這個會計分錄怎么寫

鄒老師 解答

2022-04-06 19:47

你好,針對社保
借:管理費(fèi)用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
借:應(yīng)付職工薪酬—社保,     貸:銀行存款

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 19:56

工資表里做上了社保,下月實發(fā)工資的時候做應(yīng)發(fā)工資沖減一下可以嗎?

鄒老師 解答

2022-04-06 19:57

你好,這個社保是單位負(fù)擔(dān)了,就不需要從應(yīng)發(fā)工資里面減去啊  

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 20:07

那我的工資表里就不用做應(yīng)扣社保部分,只做應(yīng)付工資和實發(fā)工資就行吧

鄒老師 解答

2022-04-06 20:09

你好,是的,是這樣的 

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借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用-工資等,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-01-08 22:41:26
如果退回時是借,銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
2024-08-04 07:52:56
你好,計提工資會計分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資會
2022-04-06 19:39:32
你好!計提工資的分錄是同學(xué)寫的 借:生產(chǎn)成本-維修費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄
2022-03-29 13:01:14
學(xué)員你好,分錄如下 借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26
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