
去年的分錄是付款是借應付賬款,貸銀行存款,收到發票,就先入庫 借:庫存材料 應交稅費 -進項稅額 貸:應付賬款 出庫 借:工程施工 貸:庫存材料,以前年度的進項稅額轉出的賬務處理該怎么做?做工程的,失控發票
答: 你好; 你 工程施工轉主營業務成本去了嗎?
為啥不是借銀行存款 貸庫存商品 應交稅費-應交進項稅額轉出
答: 你好,可以的,實際做帳中就應該這么做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月末原材料已經入庫,所以借原材料貸應付賬款,2月份收到發票,不應該是借應付賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款嗎
答: 你好 1月末的時候,暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 2月初的時候,根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?










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