
你好!公司3月增加加了一個員工的社保,那工資應該是在4月份銀行回單里發給這個員工3月的工資,但是老板不懂,就在3月份的時候把3月工資發給他了,那銀行回單這張發工資的分錄如何做呢?我3月的計提工資及社保都是四月份才做的。
答: 同學你好 那你就先做往來
老師,我想咨詢一下就是因為工資是每月月末計提,分錄是:2月初做1月份的賬時因為社保是當月交當月的,計提時:計提1月社保:借:管理費用--單位社保 借:應付職工薪酬--單位社保繳納1月社保時:借:應付職工工資--單位社保費 其他應付款--代扣代繳社保費 貸: 銀行存款1月支付上月工資時分錄:借:應付職工薪酬--職工工資(應發)貸:應交稅費--個稅 其他應付款--代扣代繳社保費 銀行存款(實發)計提1月工資:借:管理費用--工資(應發) 貸:應付職工薪酬--職工工資;對于社保都是當月計提當月繳納的對吧?
答: 對的,是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是一家消防設施維護保養,開具維保發票 借:銀行存款 貸:主營業務收入 維保沒有材料支出 員工分工程師和財務人員 工資當月計提次月發放 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 計提社保 借:管理費用-社保單位 貸:應付職工薪酬-單位社保 支付社保 借:應付職工薪酬-社保單位 其他應收款-個人社保 貸:銀行存款 次月發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款款-個人社保 其他沒有產生費用的話 結轉 借:主營業務成本-工資 貸:管理費用-工資 我糾結工程師工資計提是做管理費用還是主營業務成本
答: 你好,同學 計入成本 工程師工資計提是主營業務成本








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