送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-06 09:44

你好,你現在想要申請退稅嗎?

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-06 14:57

不想退,沒法調整到應交稅為0?

郭老師 解答

2022-04-06 15:03

你好,納稅調整明細表,扣除項目填寫賬載金額,調增就虧的,調增的金額是彌補虧損的金額加上需要退回來的稅款除以2.5%,如果是利潤100萬以內的。

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同學你好 根據規定,企業所得稅的計稅依據是應納稅所得額。而應納稅所得額,是指企業各個納稅年度的收入總額,減去不征稅收入和免稅收入,再減去各項扣除和允許彌補的以前年度虧損后的剩下金額。小稅點特別提醒:應納稅所得額并不是利潤表中的利潤總額哦,但兩者之間也有聯系。 應納稅所得額基本公式有直接法和間接法,直接法等于收入總額減去不征稅收入,減去免稅收入和各項扣除,再減去允許彌補以前年度虧損后的剩下金額;而間接法等于利潤總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補以前年度虧損)加上或者減去納稅調整額。
2022-05-18 12:15:49
一季度=50*0.25*0.2 二季度=100*0.25*0.2 三季度=100*0.25*0.2+200*0.5*0.2
2020-02-28 21:34:17
您好,請問是什么業務呢
2022-11-10 09:40:46
你好,交的所得稅是負數,說明平時交的所得稅多,現在可以調增應納稅所得額。匯算清繳盡量別出現負數應交所得稅。
2022-04-08 09:38:47
你好,你現在想要申請退稅嗎?
2022-04-06 09:44:19
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