送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-05 16:30

你好
11月30日
借:應收票據 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
12月31日
借:應收票據 ,貸:財務費用

精明的月餅 追問

2022-04-05 20:48

老師 金額該怎么算

精明的月餅 追問

2022-04-05 20:48

分錄是對的

精明的月餅 追問

2022-04-05 20:50

12月31日的金額

鄒老師 解答

2022-04-06 07:38

你好
11月30日
借:應收票據 33900,貸:主營業務收入30000 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3900
12月31日
借:應收票據   33900*3%/12,貸:財務費用  33900*3%/12

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你好 11月30日 借:應收票據?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12月31日 借:應收票據?,貸:財務費用
2022-04-05 16:30:31
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-10-12 18:06:51
1借委托加工物資400000 貸原材料400000
2022-06-29 09:48:22
你好,麻煩你說一下要做什么呢?
2022-03-10 21:24:23
你好,請把題目完整發一下
2022-03-26 14:38:07
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